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绥德县人民法院2020年部门综合预算
  发布时间:2020-05-19 16:22:23 打印 字号: | |

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

绥德法院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下: 

1、根据审判工作方针,结合辖区实际,确定审判工作重点。 

2、审理一审刑事公诉、自诉案件,惩办一切犯罪分子。 

3、审理各类一审民事纠纷案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 

4、审理各类一审行政纠纷案件,监督和维护行政机关依法行政。 

5、执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定,以及法律规定的其他生效法律文书。 

6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉,接待处理来信来访。 

7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。 

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作,指导人民调解委员会的工作。 

9、总结审判工作经验,解答有关法律政策方面的问题,积极参与社会治安综合治理。 

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设,协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。 

11、规划和负责法院的财务、装备工作,指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。 

12、检查和监督本院执法执纪情况,进行法制宣传和廉正教育。 

13、负责和管理其他司法行政工作。

根据上述职责,绥德法院设置9个内设机构和1个纪检派驻机构,其中内设机构包括:综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判管理办公室、综合审判庭、执行局、法警大队。下设4个人民法庭,义合法庭、四十铺法庭、崔家湾法庭、辛店法庭,为县人民法院派出机构。

二、2020年度部门工作任务

我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持服务大局与为民司法两手抓,坚持执法办案与能动建设两推动,坚持维护公正与保持廉洁两促进,努力推动各项工作实现新发展。

一是始终坚持党的领导。认真贯彻落实中央政法工作会议精神,教育引导广大干警学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持党对法院工作的绝对领导,严格落实意识形态工作责任制和重大事项报告制度,确保法院工作始终沿着正确方向前进,确保中央、省市县委决策部署在法院得到不折不扣贯彻落实。

二是巩固深化“不忘初心,牢记使命”主题教育成果。深入学习贯彻十九届四中全会精神,持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走,坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终,切实把教育成果转化为破解难题的真招、实招、硬招,把学习成效转化为改造主观世界、加强党性修养,做好本职工作、推动事业发展的生动实践。

三是依法服务保障全县工作大局。持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展,保持高压态势,从严从快,依法严惩黑恶势力犯罪;持续助力优化营商环境,加强涉诉指导和多元调处化解纷争等方式,为金融案件提供更优质高效的服务,促进我县经济健康发展。

四是推进多元化纠纷化解机制和现代化诉讼服务体系建设。推动完善多元化纠纷解决机制,努力在源头上减少诉讼增量;推进诉讼服务中心转型升级,加快建设“一站式”诉讼服务中心,扩大诉讼服务中心面积,完善信息化设备,加强人员配置,不断提升服务质量,加大委托鉴定评估服务,推动集约送达服务,打造法治宣传教育平台,展示司法亲民为民的良好形象,努力构建现代化诉讼服务体系。

五是加强法院队伍建设。坚持以正规化、专业化、职业化建设为核心,努力建设一支让党放心、让人民满意的高素质法院队伍。发挥党建引领作用,通过抓党建带队建促审判,带动干警以实际行动践行忠诚干净担当;提升司法能力建设。积极推进干警教育培训,充实更新知识储备,努力提高法官干警政治业务素质;推进党风廉政建设,进一步坚定干警的理想信念,不断增强干警的规矩纪律意识,筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2020年,我院将持续奋进,积极补短板、固基础,为建设法治绥德提供强有力的司法保障。

三、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位,无二级预算单位。本部门编制预算经费后上报财政批复,并向社会统一公开预算,本部门统一管理经费的支出。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

四、部门人员情况说明

载止2019年底,本部门政法专项编制71;实有人员83人,其中行政62人、工勤11事业10人。

第二部分 收支情况


五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1112.22万元,其中一般公共预算拨款收入1112.22万元,2020年本部门预算收入较上年减少144.87万元,主要原因是缩减公用经费支出,人员退休,人员经费减少2020年本部门预算支出1112.22万元,其中一般公共预算拨款支出1112.22万元,2020年本部门预算支出较上年年减少144.87万元,主要原因是缩减公用经费支出,人员退休,人员经费减少

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1112.22万元,其中一般公共预算拨款收入1112.22万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少144.87万元,主要原因是缩减公用经费支出,人员退休,人员经费减少2020年本部门财政拨款支出1112.22万元,其中一般公共预算拨款支出1112.22万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少144.87万元,主要原因是缩减公用经费支出,人员退休,人员经费减少

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1112.22万元,较上年减少144.87万元,主要原因是缩减公用经费支出,人员退休,人员经费减少

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1112.22万元,其中:

1)行政运行(2040501)827.32万元,较上年减少364.49万元,原因是缩减公用经费,支出功能调整,养老保险、职业年金、住房公积金单独预算

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)101.92万元,较上年增加101.92万元,原因是支出功能调整,单位养老保险由行政运行调整至此科目

3)机关事业单位职业年金缴费支出(2040506)50.96万元,较上年增加50.96万元,原因是支出功能调整,单位职业年金由行政运行调整至此科目

4)其他社会保障和就业支出(2089901)1.23万元,较上年减少4.71万元,原因是支出功能调整,生育保险并入医保

5)行政单位医疗(2101101)57.11万元,较上年减少2.23万元,原因是人员减少;

6)住房公积金(2210201)73.69万元,较上年增加73.69万元原因是支出功能调整,住房公积金由行政运行调整至此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1112.22万元,其中:

工资福利支出(301)944.88万元,较上年减少127.86万元,原因是人员减少

商品和服务支出(302)136.01万元,较上年减少26.35万元,原因是缩减公用经费

对个人和家庭的补助支出(303)31.33万元,较上年增加9.34万元,原因是人员病故,抚恤金增加。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1112.22万元,其中:

工资福利支出(501)944.88万元,较上年减少127.86万元,原因是人员减少

商品和服务支出(502)136.01万元,较上年减少26.35万元,原因是缩减公用经费

对个人和家庭的补助支出(509)31.33万元,较上年增加9.34万元,原因是人员病故,抚恤金增加

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元,较上年减少0.1万元-1%),减少主要原因是更加严格规范公务接待标准,有效降低了公务接待的支出。其中:公务接待费9万元,较上年减少0.1万元-1%),减少主要原因是更加严格规范公务接待标准,有效降低了公务接待的支出2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费公务用车运行维护费公务用车购置费、会议费、培训费经费预算

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车9辆,单价20万元以上的设备5台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆;安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1112.22万元,政府性基金预算当年拨款,国有资本经营预算当年拨款(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排90.89万元,较上年减少71.47万元,主要原因是缩减公用经费支出,科目调整,其他交通费用调整至人员经费支出

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出 

第四部分 公开报表

 

 

 

 

 
来源:绥德法院
责任编辑:徐蕊

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